常山北明关于选聘2024年度会计师事务所招标公告
根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等有关规定,石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展选聘2024年度会计师事务所的邀请招标工作,现将相关事项公告如下:
一、项目名称
石家庄常山北明科技股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目。
二、项目内容及预算
石家庄常山北明科技股份有限公司2024年年度审计服务。具体内容详见招标文件。
本项目不设最高限价,投标人根据市场行情及自身情况自行进行报价。
三、服务期限
合同一年一签,根据所聘用的会计师事务所2024年度审计服务质量确定是否续聘下一年度的审计业务。
四、招标方式
公司向不低于3家会计师事务所发送邀标文件进行招标。投标人必须为接到投标邀请函的单位。
五、评标办法
本次招标评标采用综合评分法:即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
六、投标截止时间及提交文件的方式
(一)投标文件递交截止时间:2024年11月5日下午17:00
(二)投标文件递交地点:石家庄常山北明科技股份有限公司(河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦七层)716室。投标人应于截止时间之前将纸质版投标文件(正本1份、副本4份)装订密封送交或邮寄到指定地点,逾期送达或未密封将予以拒收。
(三)联系方式
联系部门:公司财务部
联系人:刘女士
邮箱:cscw0158@163.com
联系电话:0311-86673822/13731086915
七、开标时间及地点
本次招标将于2024年11月6日上午9:00在公司会议室开标。
附件:石家庄常山北明科技股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目招标文件
石家庄常山北明科技股份有限公司
2024年10月29日
附件:石家庄常山北明科技股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目招标文件
石家庄常山北明科技股份有限公司
选聘2024年度会计师事务所项目招标文件
一、招标说明
本项目通过邀请招标方式选定2024年度会计师事务所。
二、招标内容及要求
1、项目内容:
(1)实施2024年度财务报告审计,按照深交所报告披露要求,出具石家庄常山北明科技股份有限公司年度审计报告及合并报表范围内子公司的年度审计报告;
(2)实施2024年度内部控制审计,按照深交所报告披露要求,出具年度内部控制审计报告;
(3)其他根据披露要求需由年审会计师事务所出具的与年报相关的专项说明或报告;
(4)时效要求:承诺能够按照石家庄常山北明科技股份有限公司的年度报告披露时间安排完成年度审计工作并提交正式审计报告。
2、服务期限:合同一年一签,根据所聘用的会计师事务所2024年度审计服务质量确定是否续聘下一年度的审计业务。
3、投标人资质要求:
(1)投标人须在中国境内注册,且具有国家工商行政管理部门登记的有效营业执照(带二维码或其他有效形式);
(2)投标人必须具有省级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书。投标人必须具有从事证券服务业务能力,并在财政部或证监会备案系统备案;
(3)投标人还应在业绩、人员、信誉等方面具有相应的能力,详见第4条评标办法中的相关要求;
(4)投标人应具有良好的财务状况,须提供近三年(2021-2023年)经第三方审计的财务报表或审计报告;
(5)本项目不允许联合体投标;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
三、评标办法
本次评标采用综合评分法,总分为100分。有效的招标文件统一由公司招标小组进行综合评标后公布评标结果。
评分内容及标准如下:
序号 |
评审类别 |
评审内容 |
编列内容 |
分值 |
1 |
商务评审标准(30分) |
审计费用报价 |
选聘基准价:通过初步评审合格的所有投标人的有效投标总报价的算术平均值。 报价得分=(1-∣选聘基准价-投标报价∣/选聘基准价)×15 |
15 |
2 |
资质条件 |
近三年,项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人无不良记录,得5分,存在执业行政处罚的,得0分。 |
5 |
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3 |
执业记录 |
以投标人自2021年1月1日以来为上市公司提供审计服务的客户家数为准, 提供一个即获得基础分5分,每多提供一个为软件和信息技术服务业上市公司提供审计服务的加2分,满分10分。 审计业务约定书或合同书以签订时间为准,能清晰反映项目名称、执行时间、服务内容及双方盖章等,提供复印件并加盖会计师事务所公章。如因保密性条款要求,无法提供审计业务约定书或合同书及验收报告等相关材料复印件的,可提供执业项目清单,并加盖会计师事务所公章。 |
10 |
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4 |
技术评审标准(60分) |
质量管理水平 |
一档(1-13分):质量目标清晰,有简单的内部质量控制方案和监督措施,针对性一般; 二档(14-28分):质量目标清晰明确,服务质量保证措施合理可行,质量检验办法及验收标准、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序科学,内容合理可行,具有一定针对性; 三档(29-40分):质量目标清晰明确,有完整的服务质量保证措施,有详尽可行的具体落实措施,适用规范、标准、质量检验办法及验收标准、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序科学、准确、合理,针对性强。 |
40 |
5 |
工作方案 |
针对本项目特点制定审计策略和审计实施方案,包含但不限于审计目标、审计工作范围、审计程序和方法、审计重点和难点等。 一档(1-3分):方案充分涵盖以上内容,对业务理解较浅,实施计划合理性一般,资源投入有所欠缺,对项目针对性一般; 二档(4-7分):方案充分涵盖以上内容,对业务理解较为到位,实施计划合理,资源投入较为充分,对项目针对性较强; 三档(8-10分):方案充分涵盖以上内容,对业务理解全面透彻,实施计划明确具体,资源投入充分,对项目针对性强。 |
10 |
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6 |
人力及其他资源配备 |
一档(1-3分):项目领导人员(总负责人)具备一定的沟通能力,有5年及以上从业经验,有2个及以上为上市公司提供审计服务的项目经验; 二档(4-7分):项目领导人员(总负责人)具备良好的沟通能力,有8年及以上从业经验,有3个及以上为上市公司提供审计服务的项目经验,项目主要团队成员具备2年及以上从业经验,参与过1-2个为上市公司提供审计服务的项目经验; 三档(8-10分):项目领导人员(总负责人)具备优秀的沟通能力,有10年及以上从业经验,有4个及以上为上市公司提供审计服务的项目经验,项目主要团队成员具备3年及以上从业经验,参与过3个及以上为上市公司提供审计服务的项目经验。 |
10 |
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7 |
其他标准(10分) |
信息安全管理 |
一档(1-2分):具有简单的信息安全管理制度及信息保密制度,在信息安全工作底稿数据保护及保密方面采取措施一般; 二档(3-4分):具有较为清晰的信息安全管理制度及信息保密制度,在信息安全工作底稿数据保护及保密方面采取措施良好; 三档(5分):具有清晰的信息安全管理制度及保密制度,在信息安全工作底稿数据保护及保密方面采取措施完善。 |
5 |
8 |
风险承担能力水平 |
根据投标方关于风险承担能力说明文件和2023年度业务收入,对事务所内部风险控制制度是否健全完善、风险承受能力等进行综合评审。 |
5 |
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综合评价 |
综合评价得分=商务评分+技术评分+其他评分 |
100 |
四、投标文件要求
(一)商务部分
1、商务文件
(1)投标声明书(附件1);
(2)授权委托书(附件2)、全权代表身份证复印件并加盖公章;
2、资信文件
(1)投标方基本情况表(附件3);
(2)提供营业执照复印件并加盖公章;
(3)已完成证券服务业务备案的执业资格复印件并加盖公章;
(4)项目合伙人、项目签字注册会计师、质量控制复核人近三年在审计工作中存在执业处罚的记录文件,如没有出现重大审计质量问题和不良记录,无重大违法、违规行为的,则出具声明书并加盖公章。
3、报价文件
(1)投标总报价(附件4);
(2)其他针对价格需要说明的其他文件和说明。(自拟格式)
4、执业记录
近三年完成的相关项目业绩情况表(附件5),提供审计业务约定书或合同书复印件或其他体现履约情况的资料并加盖公章。
(二)技术部分
1、工作方案
投标人需提供科学合理满足招标人需求的审计工作方案,包括但不限于:
(1)审计工作目标:对审计工作目标及内容予以描述,对公司要求提供的各项报告作出明确承诺;
(2)审计工作范围及时间安排:对现场预审、预审发现问题整改、现场年审、合并及子公司报表定数、合并及子公司各项报告出具、年报披露事项等工作做出合理明确的时间安排、工作计划及人员数量安排;
(3)审计方法或其他技术手段:投标人结合自身经验及企业实际情况描述一些可用于提高审计工作效率的技术手段;
(4)其他需要说明的内容。
2、人力及其他资源配备
明确项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、现场项目经理的工作年限、任职年限、工作经验等信息(附件6)。
3、质量管理水平
(1)提供由具备质量管理体系认证资格的第三方认证机构颁发的质量管理体系认证证书(如有);
(2)投标人对自身的质量管理制度建设及实施情况进行介绍,应包括但不限于以下内容:
①质量管理机制及实施情况;②项目咨询及意见分歧解决;③项目质量复核及质量检查;④项目质量管理缺陷识别与整改;⑤本项目的质量管理服务团队人员构成及数量。
(三)其他部分
1、信息安全管理
投标人简要介绍自身信息安全管理能力,包括但不限于在信息安全管理及保密管理方面开展的工作情况、投入的资源情况、是否具备信息安全管理得到技术手段、信息数据存储的地理位置等。
2、风险承担能力水平
投标人简要介绍自身风险承受能力,包括但不限于近三年会计师事务所的资产和收入规模,职业风险基金的提取和使用情况或购买职业保险的情况。
附件1:投标声明书
投标声明书
致石家庄常山北明科技股份有限公司:
(投标人名称) 愿意参加贵方组织的石家庄常山北明科技股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目的投标,为此,我方就本次投标有关事项郑重声明如下:
1、我方已详细审查全部招标文件,同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标,我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4、投标书自开标日起有效期为 个工作日。
5、以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6、在整个招、投标过程中及招、投标结束后,未经招标单位同意,我方保证不向任何第三方泄露本次招、投标的任何信息、资料和内容。
负责人签字或签名章:
单位全称(公章): 日期:
附件2:授权委托书
授权委托书
石家庄常山北明科技股份有限公司:
本人 (姓名) 系 (投标人名称) 的负责人,现授权委托本单位在职员工 (姓名)为全权代表,以我方的名义参加贵方选聘2024年度会计师事务所项目的投标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。
附:全权代表身份证复印件。
全权代表签名: 职务:
全权代表身份证号码:
负责人签名或签名章: 职务:
单位全称(公章): 日期:
附件3:投标方基本情况表
投标方基本情况表
单位名称 |
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负责人 |
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注册地址 |
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股东人数 |
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注册时间 |
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注册资本 |
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联系电话 |
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办公地址 |
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员工人数 |
总人数 |
人 |
管理人员数量 |
人 |
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执业注册会计师人数 |
人 |
其他专业人员数量 |
人 |
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业务范围 |
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组织机构情况 |
(包括内部机构设置情况、分支机构情况、人员结构、内部管理制度情况等。) |
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客户评价和 社会参与情况 |
(包括事务所社会责任与贡献、行业协会任职等方面。) |
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2023年总资产 |
万元 |
2023年营业收入 |
万元 |
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截止至2023年职业风险金 |
万元 |
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单位全称(公章): 日期:
附件4:投标总报价
投标总报价
投标方名称 |
|
项目名称 |
石家庄常山北明科技股份有限公司选聘2024年度会计师事务所项目 |
投标报价 (人民币,含税) |
小写:
大写: |
增值税发票 类型及税率 |
增值税发票类型:
税率: |
其他 |
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单位全称(公章): 日期:
附件5:近三年完成的相关项目业绩情况表
近三年完成的相关项目业绩情况表
序号 |
被审计单位 |
被审单位资产规模 (亿元) |
合同金额 (万元) |
服务期间 |
被审单位所属行业 |
备注 |
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注:后附可以证明履约情况的资料。
单位全称(公章): 日期:
附件6:项目团队情况
项目合伙人简历
姓名 |
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年龄 |
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执业或职业资格证书名称 |
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职称 |
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学历 |
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拟在本项目任职 |
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工作年限 |
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从事审计服务工作年限 |
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毕业学校 |
年毕业于 学校 专业 |
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近三年主要工作经历 |
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时间 |
参加过的审计项目 |
公司资产规模 |
担任职务 |
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注:以上人员获得的资质需提供相关证书证明。
单位全称(公章): 日期:
项目现场负责人简历
姓名 |
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年龄 |
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执业或职业资格证书名称 |
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职称 |
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学历 |
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拟在本项目任职 |
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工作年限 |
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从事审计服务工作年限 |
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毕业学校 |
年毕业于 学校 专业 |
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近三年主要工作经历 |
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时间 |
参加过的审计项目 |
公司资产规模 |
担任职务 |
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注:以上人员获得的资质需提供相关证书证明。
单位全称(公章): 日期:
项目质量控制负责人简历
姓名 |
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年龄 |
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执业或职业资格证书名称 |
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职称 |
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学历 |
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拟在本项目任职 |
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工作年限 |
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从事审计服务工作年限 |
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毕业学校 |
年毕业于 学校 专业 |
|||||
近三年主要工作经历 |
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时间 |
参加过的审计项目 |
公司资产规模 |
担任职务 |
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注:以上人员获得的资质需提供相关证书证明。
单位全称(公章): 日期:
拟派驻现场项目组成员情况表
序号 |
拟在本项目 任职 |
姓名 |
年龄 |
职称 |
学历 |
从事审计工作年限 |
备注 |
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单位全称(公章): 日期:
附件7:诚信经营及廉洁承诺书
诚信经营及廉洁承诺书
石家庄常山北明科技股份有限公司:
为了推动社会信用体系建设,营造诚信透明、公平公开、规范有序的商业环境,树立企业诚信经营的良好形象,维护合作双方的合法权益,防止商业贿赂及其他各类不正当商业行为的发生,在与贵司的商业洽谈、合作过程中,本公司郑重承诺如下:
1.本公司在参与贵公司的业务活动中,严格遵守国家有关法律、法规合法经营,遵守财务和税务制度,依法开展生产经营活动,做好各项安全生产工作,维护贵公司合法权益,自觉接受社会及贵公司的监督,并承诺本公司及相关人员不得有下列行为:
1.1向贵公司相关人员(包括但不限于相关人员的家属、朋友等利害关系人)送钱送物或提供其他任何形式的财务资助;
1.2将钱物、房屋、交通工具、通讯工具等物品借给贵公司相关人员使用;
1.3邀请贵公司相关人员参加可能影响其公正履行职务的任何宴席、旅游、休闲娱乐等活动;
1.4以任何名义给予贵公司相关人员回扣、手续费等好处;
1.5以串通投标等各种不正当手段参与贵公司的各类招投标活动;
1.6其他贿赂贵公司相关人员、与贵公司相关人员串通进行不正当的活动、或损害贵公司利益的行为。
2.本公司如发现贵公司工作人员有主动索取上述形式的不正当利益者,将及时向贵公司举报,并提供相关证据协助贵公司调查处理。对本公司及相关人员有上述行贿行为的,贵公司有权移送司法或行政机关追究法律责任。
3.若贵公司发现本公司及相关人员有上述行为之一的,贵公司有权采取下列措施(可并用),本公司均无条件接受:
3.1无论是在贵我双方合作的任何阶段(包括合同订立前、合同履行中或合同履行完毕后),如贵公司发现本公司及相关人员有上述行为的,贵公司均有权拒绝、终止或永久取消与本公司及本公司关联公司的后续合作,同时,本公司应按合同总价的30%向贵司支付违约金,若给贵公司造成损失的,本公司还应赔偿贵公司损失。
3.2若本公司及相关人员的行为涉及钱物的,本公司愿意按案涉钱物价值的十倍标准向贵公司支付罚金。
以上违约金,赔偿款,罚金,本公司保证在接到贵公司的通知后十日内支付;贵公司亦可以随时从应付给本公司的款项中抵扣。
4.本承诺书是本次业务活动的文件之一,有独立的法律效力,其他合同或文件的内容与本承诺内容只可互补不可替代,即使其他合同或文件无效,也不影响本承诺书的效力。
5.本承诺书经本公司签章后即生效。
承诺方(盖章):
经办人(签字):
年 月 日